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考试资料首页> 审计师> 国际注册内部审计师

审计师怀疑某位不知名的雇员在提交并批准发票进行支付时存在付款舞弊行为。审计师在和管理层讨论可能的舞弊前,决定收集额外的证据。下列( )项程序最有助于提供额外的证据。

  • A.利用审计软件形成附有邮箱号的供应商清单或其他异常特征,从其中选择样本并追溯到验收报告等相关凭单
  • B.选择本年度支付的样本,调查每项支付的批准情况
  • C.选择调查期间的验收报告代表样本,并追溯到批准的付款注意没有适当处理的任何事项
  • D.抽取过去一个月收到的发票样本,检查并确定付款是否得到了恰当的授权,追溯到验收报告等基本的凭单
上传者:舍得老师 查看答案数:55116
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