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考试资料首页> 审计师> 国际注册内部审计师

以下( )项控制措施不能有效地防止向虚假供货商发送采购订单。

  • A.要求所有的采购都来自于经过授权的供货商名单,负责该名单的职员与发送采购订单的职员是相互独立的
  • B.要求只有经过授权的供货商才能获得采购付款,且付款额是基于实际生产零部件耗费量而定的
  • C.要求与生产零部件的所有主要供货商签订合同
  • D.要求每月的总采购量不超过该月的总预算采购量
上传者:舍得老师 查看答案数:34967
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