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考试资料首页> 审计师> 国际注册内部审计师

一家大公司对独立微机运用情况使用综合用户控制,并希望对基于微机处理的控制结构取得某些保障。下列( )审计策略最为恰当。

  • A.对用户控制进行测试
  • B.对输入关键应用程序的数据进行编辑测试
  • C.对软件许可权程序进行综合测试
  • D.对执行的程序逻辑进行实质性测试
上传者:舍得老师 查看答案数:59039
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